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创建办2016年度部门决算公开
索引号: 610521CJB2017-1029001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2017年09月15日
主题词: 发布机构: 创建办 文    号:
 

创建卫生县城指挥部办公室2016年度部门决算公开

目录:

一、部门主要职责及机构设置情况

二、决算收支增减变化说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、专业性较强的名词解释

六、“三公经费”情况说明

七、2016年度部门决算公开表(附件)

 

 

一、部门主要职责及机构设置情况

单位职能

1、根据城市发展规划拟定创建工作计划、实施方案、年度计划和阶段性工作安排;

2、安排组织创建会议,组织协调各部门开展创建工作,负责城区环境卫生综合治理,市政基础设施建设协调工作;

3、负责创建工作的督查,目标责任制考评、过错责任追究的组织实施与协调;

4、负责创建工作宣传教育、新闻报道、舆论监督的组织协调工作。

机构情况:

综合办公室

(1)负责创卫办各种文件的收发、传阅和打印,做到及时、准确、高效。

(2)做好上下联络衔接和后勤服务工作。

(3)研究解决创卫工作中存在的问题,并协调创卫各职能科室完成创卫工作任务。

(4)做好创卫指挥部及创卫办自产文件的收集整理归档、按照创卫要求完成资料室建档。

(5)完成领导交办的其它工作。

督查股:

(1)对各职能部门、重点单位、重点工作任务完成情况进行督查,督查情况及时进行通报。

(2)对未按时完成创卫任务的部门和单位及时下发督办通知书,并督促有关单位及时整改。

(3)对创卫指挥部各科室的工作定期进行督查。

(4)及时协调并配合县创建指挥部督查督办组开展督查工作。

(5)完成领导交办的其它工作。

业务股:

(1)负责组织制定全县创卫规划、实施方案、年度计划和阶段性工作安排。

(2)负责创卫工作的业务指导与检查考核工作。

(3)负责综合性文件、材料、领导讲话,小结和总结的起草、审核。

(4)负责全县创卫工作的安排部署和组织实施,及时掌握全县创卫工作进展情况。

(5)完成领导交办的其他工作。

宣传股:

(1)负责制定宣传方案,策划宣传活动。

(2)协调新闻媒体开展舆论宣传,实施舆论监督。

(3)协调落实大型创卫宣传牌和专题宣传片、专题专栏的制作。

(4)做好创卫验收各重点单位的资料检查指导工作。

(5)做好创卫各部门及卫生示范村镇资料的检查指导工作。

(6)完成领导交办的其他工作。

二、决算收支增减变化说明

1、2016年度收入为119.49 万元,较上年减少213.60万元,较上年减少64.13% ,支出为 119.49 万元,较上年减少213.60 万元,较上年减少64.13% 。年末结余和结转0.00万元(其中:项目支出结余和结转0.00万元)。

2、2016年度公共预算财政拨款收入为119.49 万元,较上年减少213.60 万元,较上年减少64.13%,支出为119.49 万元,较上年减少213.60万元,较上年减少64.13%。年末结余和结转0.00万元(其中:项目支出结余和结转0.00万元)。

3、2016年度政府性基金收入为 0.00 万元,支出为 0.00 万元,年末结余和结转0.00万元。

三、机关运行经费执行情况说明

   本部门为财政补助事业单位,无机关运行经费。

四、政府采购执行情况说明

    2016年度我部门无政府采购支出。

五、专业性较强的名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

六、“三公经费”情况说明

我部门2016年度三公经费支出为 1.33 万元,较上年减少0.07万元,减少5.00% ,其中:公务接待0.38 万元,较上年减少 0.02 万元,减少5.00% ,公务用车购置及运行维护费0.95 万元(公务用车购置0万元,公务用车运行维护费 0.95 万元),较上年减少0.05 万元,减少 5.00% 。

2016年度公务接待 7批次32人次,本年未新购置公务用车,年末公务用车保有量为2辆。

2016年度无出国境(费)支出。

 

七、2016年度部门决算公开表(附件)

 

    附件下载:
  [渭南市华州区创建卫生县城指挥部办公室.XLS  41K]
       

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