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人武部2016年度决算公开
索引号: 610521RWB2017-0921001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2017年09月21日
主题词: 发布机构: 人武部 文    号:
 

人武部2016年度决算公开 

一、    部门主要职责

(一)主要职能

1)负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理;

2)组织带领民兵完成战备执勤任务,配合公安部门维护社会治安;

3)战时组织带领民兵参支参建,支援前线;

4)负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作,会同有关部门进行支前潜力调查,做好相关的动员准备工作;

5)协同预备役部(分)队落实参训人员,做好兵员管理,动员集结等工作;

6)协助有关部门开展国防教育,做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作,协助军队做好本区域的军事设施保护工作;

7)完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

二、部门机构设置

    (二)机构人员情况

  

 华州区武装部内设军事科、政治工作科、保障科;下辖各乡镇(街道办)基层武装部10个。华州区武装部军官现役编制3人,现有3人。职工编制17人,现有12人(其中事业编制3人(2名干部),行政机关编制9人),退休人员5人。

三、2016年主要工作任务

    认真搞好国防教育,加强岗位练兵。

加强基层基础建设。

组织民兵应急演练和拉动。

扎实做好民兵整组工作,圆满完成征兵任务。

扎实做好扶贫帮困工作,积极完成包村年度目标任务。

 

四、部门决算组成单位基本情况

单 位 名 称

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数()

人武部

行政

全额

17

12

5

868958.30

2

 

五、2016年部门收支决算情况 

 (一)、收入决算情况  

2016年度部门决算收支总表

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

144.50 

1、一般公共服务支出

110.00 

一、基本支出

144.50 

    其中:政府性基金拨款

 

2、外交支出

 

    人员经费

85.78 

  2、上级补助收入

 

3、国防支出

 

    日常公用经费

58.71 

  3、事业收入

 

4、公共安全支出

 

二、项目支出

 

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

5、教育支出

 

    基本建设类项目

 

  4、经营收入

 

6、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

  5、附属单位上缴收入

 

7、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

  7、其他收入

 

8、社会保障和就业支出

21.82 

四、经营支出

 

 

 

9、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

12、农林水支出

7.70 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

13、交通运输支出

 

    工资福利支出

85.78 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

    商品和服务支出

58.71 

 

 

15、商业服务业等支出

 

    对个人和家庭的补助

27.79 

 

 

16、金融支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

    债务利息支出

 

 

 

18、国土海洋气象等支出

 

    基本建设支出

 

 

 

19、住房保障支出

4.97 

    其他资本性支出

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

    其他支出

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

  22、债务还本支出

 

 

 

 

 

  23、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

144.50 

本年支出合计

144.50 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

基本支出结转

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

经营结余

 

 

 

收入总计

144.50 

支出总计

144.50 

 

2016年度部门决算收入总表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 016028040

 人武部

144.50 

144.50 

 

 

 

 

 

 

 (二)、支出决算情况 

2016年度部门决算支出总表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 016028040

 人武部

144.50 

144.50 

 

 

 

 

 

2016年度部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

201

一般公共服务支出

110.00

110.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

110.00

110.00

    2010301

    行政运行

91.20

91.20

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

18.80

18.80

208

社会保障和就业支出

21.82

21.82

  20805

  行政事业单位离退休

21.82

21.82

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

21.82

21.82

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

5.47

5.47

   213

   农业水支出

7.70

7.70

  21302

 林业

7.70

7.70

    2130234

    林业防灾减灾

7.70

7.70

   221

    住房保障支出

4.97

4.97

22102

住房改革支出

4.97

4.97

  2210201

  住房公积金

4.97

4.97

按功能科目分:2016年公共决算支出合计144.50万元,其中:一般公共服务支出110.00万元,社会保障和就业支出21.82万元,林业支出7.70万元,住房保障支出4.97万元。

2016年度部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

  

144.50

144.50

301

工资福利支出

57.99

57.99

  30101

  基本工资

46.88

46.88

  30102

  津贴补贴

11.10

11.10

  30104

  社会保障缴费

21.82

21.82

302

商品和服务支出

58.71

58.71

  30201

  办公费

19.63

19.63

  30202

  印刷费

3.00

3.00

  30205

  水费

5.80

5.80

  30206

  电费

5.00

5.00

  30208

  取暖费

1.36

1.36

  30211

  差旅费

3.50

3.50

  30215

  会议费

5.00

5.00

  30216

  培训费

2.00

2.00

  30217

  公务接待费

0.82

0.82

  30230

  公务用车运行维护费

6.80

6.80

按经济分类科目分,2016年公共决算支出合计144.50万元。其中:工资福利支出57.99万元, 商品和服务支出58.71万元,对个人和家庭补助27.79万元。

2016年度部门决算政府性基金收支表

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

    人员经费

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

    日常公用经费

 

 

 

四、节能环保支出

 

二、项目支出

 

 

 

五、城乡社区支出

 

    基本建设类项目

 

 

 

六、农林水支出

 

    行政事业类项目

 

 

 

七、交通运输支出

 

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

 

 

 

 

十二、金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

十三、其他支出

 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

十四、债务还本支出

 

    工资福利支出

 

 

 

十五、债务付息支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

十六、债务发行费用支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

    债务利息支出

 

 

 

 

 

    其他资本性支出

 

 

 

 

 

    其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

    基本支出结转

 

    基本支出结转

 

    项目支出结转和结余

 

    项目支出结转和结余

 

收入总计

 

支出总计

 

 

2016年度部门决算项目支出表

表七

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

 

**

 

合计

 

 

 2016年度部门决算政府采购情况表

单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

     

1

 

 

 

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 (三)、“三公”决算及增减变化

2016年度部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

栏次

1

2

3

4

5

6

1

2

3

 

合计

11.62 

7.62 

 

0.82 

6.80 

 

6.80 

2.00 

2.00 

 016028040

 人武部

11.62 

7.62 

 

0.82 

 

6.80 

 

6.80 

2.00 

2.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费决算较上年决算数有所下降,主要是因为我办坚持贯彻国家“八项规定”,最大程度减少公务接待,在不影响正常办公情况下尽量乘坐公共交通工具。

 

       

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